In caso di operazioni attive con soggetti non residenti è necessario utilizzare l'invio dei dati in forma analitica in quanto dovrà essere compilato il quadro FN.
Si ricorda che per tali operazioni viene inviato l'importo delle operazioni (imponibile/non imponibile/esente) e imposta addebitata al cliente. Non vengono inseriti nella comunicazione gli importi non soggetti da IVA (con codice IVA di tipo “F” = fuori campo).
Per far rientrare tali valori nel campo “Importo delle operazioni” seguire quanto indicato nel paragrafo "fuori campo IVA e operazioni non IVA".
In ogni caso prima di generare il file per l'invio telematico si consiglia di verificare che tutte le operazioni siano “selezionate” (colonna “SEL”) e che non ci siano fatture “scartate”.